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Emenda 0001 / 2024

202443290001 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: CORONEL TELHADA (PP / SP) · Deputado Federal

Dotação inicial
R$ 6.820.000,00
Dotação atual
R$ 7.580.852,00
Empenhado
R$ 7.580.852,00
Liquidado
R$ 7.130.833,00
Pago
R$ 7.130.833,00
% Executado
94%

Classificação orçamentária

Função: Saúde

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde

Localidade (Portal): MÚLTIPLO

RP: 6 - Emendas Individuais

Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"

Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).

LocalizadorAçãoGNDModalidadeDotação atualEmpenhadoPago
0035 - No Estado de São Paulo2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas3 - Outras Despesas Correntes99 - A DEFINIR | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a FundoR$ 7.580.852,00R$ 7.580.852,00R$ 7.130.833,00

Favorecidos (Portal da Transparência) 5 recipientes

CNPJ/CPFNomeNaturezaUFMunicípioPagamentosTotal recebido
00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SASociedade de Economia MistaDFBRASÍLIA2R$ 6.430.000,00
13.892.215/0001-06FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFundo Público da Administração Direta MunicipalSPOURINHOS1R$ 450.019,00
11.899.413/0001-76FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTEFundo Público da Administração Direta MunicipalSPSÃO VICENTE1R$ 400.833,00
13.864.377/0001-30FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSFundo Público da Administração Direta MunicipalSPSÃO PAULO1R$ 200.000,00
12.998.458/0001-60FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOSFundo Público da Administração Direta MunicipalSPSÃO JOSÉ DOS CAMPOS1R$ 100.000,00

Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI

DataDocumentoFaseFavorecidoUF/Mun.EmpenhadoPago
19/02/2025257001000012025OB004711PagamentoFUNDO MUNICIPAL DE SAUDESP/OURINHOSR$ 0,00R$ 450.019,00
19/02/2025257001000012025NS010568LiquidaçãoFUNDO MUNICIPAL DE SAUDESP/OURINHOSR$ 0,00R$ 0,00