Documento 120073000012025OB002329
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 2.479,20
Fases registradas
2
Emenda de origem
2025 · 202543390006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DANIELA REINEHR · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (52.333.210/0001-03)
AGUAS MORNAS/SC · abrir perfil
Fases da despesa (2)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 1.429,20 |
| 05/11/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Empenho | 120073000012025NE000796 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 4.397,50 |
| 19/09/2025 | Empenho | 120073000012025NE000788 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 1.429,20 |