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JCG SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 41.481.191/0001-38 · GO · Sociedade Empresária Limitada

Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 31.273,50

Parlamentares que indicaram (2)

CódigoParlamentarEmendasTotal recebido
4116MARCEL VAN HATTEM1R$ 20.471,00
4210CARLOS PORTINHO1R$ 10.802,50

Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido

AnoParlamentarTipoFunção / Programa / AçãoFinalidadeLocalidadePeríodo pag.Total recebido
2022MARCEL VAN HATTEMEmenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRACAO DA UNIDADE
sem registro de finalidadeNacional12/2022
1 pag.
R$ 20.471,00
2024CARLOS PORTINHOEmenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Defesa nacional · DEFESA NACIONAL
ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
sem registro de finalidadeNacional10/2024
1 pag.
R$ 10.802,50

Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos

Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).

DataDocumentoÓrgãoAção / ProgramaAutor (se aplicável)Valor
20/03/20262026NE000068Comando do Exército
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
00007.649,00
17/03/20262026NE000012Comando da Marinha
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000013.800,00
06/03/20262026NE000055Comando do Exército
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
00003.199,00

Contratos com o Governo Federal via API · 9

AssinaturaÓrgãoObjetoSituaçãoValor
21/03/2025000052025Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE SÍMBOLO PERSONALIZADO PARA O 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAR$ 3.180,00
29/12/2023000762023Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TEÓFILO OTONI, SITUADA NA RUA JOSÉ DE SOUZA NEVES, 75, MARAJOARA - TEÓFILO OTONI/MGR$ 17.800,00
21/03/2024000062024Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS APONTANDO OS RESULTADOS PROVENIENTES DA COLETA DE DADOS DO PROGRAMA DE INSTALAÇÕES EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS - IES, PARA A UNIDADE DA AGU DE BVRASÍLIA/DF.R$ 2.292,00
29/12/2022000332022Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA NA FACHADA DO EDIFÍCIO SOHESTE, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA CGU SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.R$ 29.670,00
31/08/2023000282023Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS COMUNS, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO CAIXA EM LATÃO DOURADO POLIDO EM EDIFÍCIOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI SITUADOS EM BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.R$ 183.110,00
01/11/2023000152023Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO CAIXA EM LATÃO DOURADO POLIDO EM EDIFÍCIOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MIDR, EM BRASÍLIA/DF, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.R$ 52.190,00
14/11/2023000212023Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO CAIXA EM LATÃO DOURADO POLIDO EM EDIFÍCIOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI)R$ 60.952,54
31/01/2024000022024Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO CAIXA EM LATÃO DOURADO POLIDO NO EDIFÍCIO BLOCO O DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SITUADOS EM BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.R$ 13.940,00
27/06/2024000452024Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO ELETRÔNICA, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, ENTREGA E APLICAÇÃO GRÁFICA E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (ITEM 1 - ADESIVOS E ITEM 2 - BANNER), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CNPQ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 038/2024 (SEI/CNPQ Nº 2064112).R$ 7.110,00
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
Ano/MêsParlamentarEmendaUFMunicípioValor
10/2024CARLOS PORTINHO202442100009GOFORMOSAR$ 10.802,50
12/2022MARCEL VAN HATTEM202241160009GOFORMOSAR$ 20.471,00