RAIZEN S.A.
CNPJ/CPF: 33.453.598/0001-23 · RJ · Sociedade Anônima Aberta
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 2.034.138,14
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 757.550,46 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 528.469,92 |
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 395.397,26 |
| 4036 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 1 | R$ 352.720,50 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2020 → 02/2021 11 pag. | R$ 670.861,61 |
| 2024 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 52 da emenda sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 528.469,92 |
| 2024 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 10/2025 → 12/2025 3 pag. | R$ 395.397,26 |
| 2023 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA MARINHA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2024 → 03/2025 4 pag. | R$ 352.720,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2020 → 10/2020 5 pag. | R$ 66.424,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2020 → 10/2020 2 pag. | R$ 20.264,85 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE000002 | Comando da Aeronáutica | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1.616.972,58 |
| 20/02/2026 | 2026NE000036 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 826.530,70 |
| 26/02/2026 | 2026NE000168 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.444.607,14 |
| 20/02/2026 | 2026NE000044 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 27.836,72 |
| 13/03/2026 | 2026NE034350 | Comando da Marinha | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 392.442,38 |
| 23/02/2026 | 2026NE000145 | Comando da Aeronáutica | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1.389.182,76 |
| 24/02/2026 | 2026NE000131 | Comando da Aeronáutica | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 852.613,32 |
| 24/02/2026 | 2026NE000156 | Comando da Aeronáutica | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 852.613,32 |
| 13/03/2026 | 2026NE034295 | Comando da Marinha | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 740.356,27 |
| 26/02/2026 | 2026NE000114 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 11.000,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000304 | Comando da Aeronáutica | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1.454.483,28 |
| 20/03/2026 | 2026NE000327 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 953.149,56 |
| 13/03/2026 | 2026NE034169 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 383.668,01 |
| 13/03/2026 | 2026NE034170 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 700.924,46 |
| 03/03/2026 | 2026NE000207 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 861.345,48 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | 000102011 | — | Objeto: ARRENDAMENTO DE ÁREAS SITUADAS NO PÁTIO DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DA FERROVIA NORTE SUL SITUADO NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL (TO), LOCALIZADO NA RODOVIA TO - 080, KM 23, ZONA RURAL. | — | R$ 1.380.125,93 |
| 15/10/2021 | 001522021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM | — | R$ 1.038.790,50 |
| 31/10/2024 | 000612024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO | — | R$ 714.476.879,90 |
| 12/12/2024 | 002232024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. | — | R$ 11.857.718,55 |
| 08/04/2025 | 000082025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 688.225,00 |
| 02/01/2017 | 000022017 | — | Objeto: CONTRATO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, TIPO QAV-1, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDA 9ª REGIÃO FISCAL, E A EMPRESA RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. | — | R$ 792.220,00 |
| 22/10/2024 | 000392024 | — | Objeto: CESSÃO DE USO ONEROSA DE IMÓVEL DA UNIÃO, COM UMA BENFEITORIA DE 76,25M² E OUTRA BENFEITORIA DE 100M², INSTALADAS EM TERRENO DE 1.057,66 M², LOCALIZADO NA ÁREA AEROPORTUÁRIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DO DCTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO DE SÃO PAULO, SOB RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA AERONÁUTICA ATRAVÉS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AERONAVES. | — | R$ 2.482.542,00 |
| 25/02/2014 | 62014 | — | Objeto: Aquisição de combustível de aviação, visando atender as necessidades do COMAER. | — | R$ 465.812.122,66 |
| 25/02/2014 | 62014 | — | Objeto: Aquisição de combustível de aviação, visando atender as necessidades do COMAER. | — | R$ 465.812.122,66 |
| 07/05/2014 | 362014 | — | Objeto: Aquisição de Combustível de Aviação. | — | R$ 12.070.337,40 |
| 07/05/2014 | 362014 | — | Objeto: Aquisição de Combustível de Aviação. | — | R$ 12.070.337,40 |
| 04/03/2013 | 42013 | — | Objeto: Fornecimento e o abastecimento de querosene de aviação QAV-1. | — | R$ 954.542,60 |
| 04/03/2013 | 42013 | — | Objeto: Fornecimento e o abastecimento de querosene de aviação QAV-1. | — | R$ 954.542,60 |
| 20/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Contrato de fornecimento e de abastecimento de querosene de aviação, tipo QAV-1, que entre si fazem a UNIÃO, representada pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª região Fiscal, e a empresa RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. Valor total contratado - R$ 1.254.281,40. Vigência até 31/12/2014, IMPRORROGÁVEL. | — | R$ 1.254.281,40 |
| 20/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Contrato de fornecimento e de abastecimento de querosene de aviação, tipo QAV-1, que entre si fazem a UNIÃO, representada pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª região Fiscal, e a empresa RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. Valor total contratado - R$ 1.254.281,40. Vigência até 31/12/2014, IMPRORROGÁVEL. | — | R$ 1.254.281,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | BANCADA DO AMAPA | 202471050006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 185.493,84 |
| 11/2025 | BANCADA DO AMAPA | 202471050006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.602,81 |
| 10/2025 | BANCADA DO AMAPA | 202471050006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 207.300,61 |
| 05/2025 | BANCADA DO ACRE | 202471020004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 11.331,84 |
| 04/2025 | BANCADA DO ACRE | 202471020004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 517.138,08 |
| 03/2025 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202340360010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.743,51 |
| 02/2025 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202340360010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 297.914,59 |
| 05/2024 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202340360010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 633,17 |
| 04/2024 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA | 202340360010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 50.429,23 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 16.184,84 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 20.379,70 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 50.766,57 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 11.760,65 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 4.353,85 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 70.506,59 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 16.389,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 15.911,00 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 168.704,13 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 80.320,71 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 13.715,00 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 27.548,11 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 12.885,00 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 105.566,66 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 11.674,35 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 49.497,61 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 66.280,99 |
| 02/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 15.105,70 |