ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF: 03.867.672/0001-97 · RN · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 563.198,68
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 563.198,68 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 08/2021 14 pag. | R$ 563.198,68 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 14 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000012 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000011 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000024 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 43.852,50 |
| 26/03/2026 | 2026NE000025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 24.724,34 |
| 24/03/2026 | 2025NE000014 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 737.159,97 |
| 24/03/2026 | 2025NE000018 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 937.783,27 |
| 06/04/2026 | 2026NE000160 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 49.868,50 |
| 09/04/2026 | 2026NE000015 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 81.157,26 |
| 16/04/2026 | 2026NE000133 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.000,00 |
| 23/04/2026 | 2026NE000036 | Universidade Federal de Campina Grande | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 22,51 |
| 06/05/2026 | 2026NE000011 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.510,56 |
| 11/05/2026 | 2026NE000111 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 170.605,20 |
| 30/04/2026 | 2026NE000119 | Universidade Federal de Campina Grande | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 85.646,70 |
| 11/05/2026 | 2026NE000129 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 76.531,68 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | 82015 | — | Objeto: Serviço de limpeza, conservação e higienização das instalações e bens do NEMS/RN | — | R$ 6.876,51 |
| 16/10/2015 | 82015 | — | Objeto: Serviço de limpeza, conservação e higienização das instalações e bens do NEMS/RN | — | R$ 6.876,51 |
| 30/11/2015 | 001482015 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA O REFEITÓRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL. | — | R$ 45.619,62 |
| 25/04/2023 | 000162023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU CARGAS DIVERSAS, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS SEDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | — | R$ 702.401,76 |
| 16/04/2024 | 000832024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ | — | R$ 125.528,52 |
| 24/04/2024 | 000882024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | — | R$ 109.080,48 |
| 30/04/2024 | 000922024 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA NO CT MINERAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | — | R$ 126.196,68 |
| 30/04/2024 | 000932024 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | — | R$ 378.590,04 |
| 22/04/2024 | 000862024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. | — | R$ 129.852,12 |
| 15/05/2024 | 000992024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 109.056,48 |
| 24/04/2024 | 000902024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN POLO LESTE AGRESTE (CANGUARETAMA), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 116.002,92 |
| 28/05/2024 | 001082024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | — | R$ 109.075,44 |
| 10/05/2017 | 42017 | — | OBJETO: Serviços de recepção para a CBTU/STU- NAT. | — | R$ 95.590,08 |
| 10/05/2017 | 52017 | — | OBJETO: Serviço de Copeiragem para a CBTU/STU- NAT. | — | R$ 48.342,48 |
| 10/05/2017 | 52017 | — | OBJETO: Serviço de Copeiragem para a CBTU/STU- NAT. | — | R$ 48.342,48 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 1.313,25 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 5.581,67 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 21.123,53 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 877,90 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 15.418,53 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 150.472,85 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 10.222,05 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 151.066,51 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 80.805,31 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 10.222,05 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 84.317,68 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 1.755,78 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 13.338,33 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000283 | RN | NATAL | R$ 16.683,24 |