| 09/06/2026 | 158329264392026OB000210 | Pagamento | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 1.893,80 |
| 27/05/2026 | 158154264392026OB002444 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 34.137,63 |
| 22/05/2026 | 158329264392026NS000565 | Liquidação | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 158154264392026NS004572 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 158329264392026OB000170 | Pagamento | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 5.885,50 |
| 04/05/2026 | 158154264392026OB001520 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 52.267,68 |
| 30/04/2026 | 158154264392026DF801262 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 54,20 |
| 30/04/2026 | 158154264392026DF801260 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 1.280,82 |
| 30/04/2026 | 158329264392026OB000161 | Pagamento | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.898,33 |
| 30/04/2026 | 158154264392026DF801261 | Pagamento | — | — | R$ 0,00 | R$ 533,67 |
| 24/04/2026 | 158329264392026NS000434 | Liquidação | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 158154264392026NS003945 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801127 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | SP/GUARULHOS | R$ 0,00 | R$ 7,11 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801137 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | SP/GUARULHOS | R$ 0,00 | R$ 7,11 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801089 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 4,59 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801022 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 532,72 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801094 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 55,62 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801021 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 11,02 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801134 | Pagamento | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6,95 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801132 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | SP/GUARULHOS | R$ 0,00 | R$ 4,74 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801024 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 100,82 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801133 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2,57 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801028 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 162,24 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801141 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 31,72 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801131 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO | SC/FLORIANOPOLIS | R$ 0,00 | R$ 3,80 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801140 | Pagamento | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 11,59 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801090 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 221,97 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801130 | Pagamento | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 8,76 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801135 | Pagamento | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 13,14 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801129 | Pagamento | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2,32 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801091 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 146,91 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801136 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S | MG/CONFINS | R$ 0,00 | R$ 7,10 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801124 | Pagamento | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 4,38 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801096 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 109,71 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801027 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 352,57 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801095 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 42,01 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801139 | Pagamento | FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | RS/PORTO ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 4,19 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801128 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2,57 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801025 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 263,30 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801023 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 133,50 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801125 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S | MG/CONFINS | R$ 0,00 | R$ 4,73 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801093 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 156,26 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801092 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 67,60 |
| 15/04/2026 | 158154264392026OB001277 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 129.827,26 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801138 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 7,57 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801026 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 375,03 |
| 15/04/2026 | 158154264392026DF801126 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 9,88 |
| 14/04/2026 | 158329264392026OB000136 | Pagamento | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | SP/ARARAQUARA | R$ 0,00 | R$ 1.559,53 |
| 14/04/2026 | 158329264392026NS000398 | Liquidação | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 158329264392026NS000370 | Liquidação | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | SP/ARARAQUARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 158154264392026NS003494 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 158329264392026NS000375 | Liquidação | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | SP/ARARAQUARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 158329264392026NS000372 | Liquidação | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | SP/ARARAQUARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 158329264392026OB000119 | Pagamento | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 6.220,62 |
| 26/03/2026 | 158154264392026OB000946 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 36.902,81 |
| 18/03/2026 | 158329264392026NS000293 | Liquidação | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 158154264392026NS002621 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 158154264392026OB000793 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 20.437,46 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800059 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.768,82 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800051 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.058,94 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800063 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 75,10 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800065 | Pagamento | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.708,87 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800061 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.768,82 |
| 11/03/2026 | 158329264392026DF800056 | Pagamento | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.801,83 |
| 06/03/2026 | 158154264392026NS002228 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 158329264392026OB000092 | Pagamento | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 11.508,97 |
| 04/03/2026 | 158329264392026OB000086 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 1.208,72 |
| 04/03/2026 | 158329264392026OB000084 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 14.515,56 |
| 04/03/2026 | 158154264392026OB000618 | Pagamento | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 21.682,37 |
| 03/03/2026 | 158329264392026DR800009 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 374,35 |
| 03/03/2026 | 158329264392026DR800012 | Pagamento | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 361,67 |
| 20/02/2026 | 158154264392026NS001783 | Liquidação | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 158329264392026OB000072 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 11.463,48 |
| 20/02/2026 | 158329264392026OB000073 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.181,72 |
| 19/02/2026 | 158329264392026DR800007 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 374,35 |
| 19/02/2026 | 158329264392026DF800048 | Pagamento | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.929,30 |
| 13/02/2026 | 158329264392026NS000179 | Liquidação | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 158329264392026NS000180 | Liquidação | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 158329264392026NS000183 | Liquidação | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 158329264392026DF800035 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 75,10 |
| 04/02/2026 | 158329264392026NS000132 | Liquidação | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 158329264392026NS000144 | Liquidação | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 158329264392026NS000125 | Liquidação | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 158329264392026OB000009 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 1.208,72 |
| 09/01/2026 | 158329264392026NS000002 | Liquidação | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 158154264392025NE001027 | Empenho | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | DF/BRASILIA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 158329264392025OB000507 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 124,32 |
| 22/12/2025 | 158329264392025NS001207 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 158329264392025OB000490 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 22/12/2025 | 158329264392025OB000491 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 105,90 |
| 19/12/2025 | 158329264392025NS001180 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 158329264392025NS001178 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000474 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000475 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.210,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000473 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000478 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000476 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.230,00 |
| 12/12/2025 | 158329264392025OB000477 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 423,60 |
| 11/12/2025 | 158329264392025NS001141 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 158329264392025NS001143 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 158329264392025NS001145 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 158329264392025NS001134 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 158329264392025OB000459 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 621,60 |
| 04/12/2025 | 158329264392025NS001123 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 158329264392025NS001090 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000135 | Empenho | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 2.567,64 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000133 | Empenho | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | DF/BRASILIA | R$ 19.981,66 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NS001079 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NS001083 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000047 | Empenho | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NS001080 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000137 | Empenho | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | SP/ARARAQUARA | R$ 3.284,36 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000134 | Empenho | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | DF/BRASILIA | R$ 37.435,34 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NS001084 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 158329264392025NE000136 | Empenho | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | SP/PIRACICABA | R$ 13.999,92 | R$ 0,00 |
| 19/11/2025 | 158329264392025OB000436 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.599,84 |
| 19/11/2025 | 158329264392025OB000435 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 19/11/2025 | 158329264392025OB000425 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 292,11 |
| 19/11/2025 | 158329264392025OB000434 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.210,00 |
| 18/11/2025 | 158329264392025NS001045 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 158329264392025NS001044 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 158329264392025OB000419 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 14/11/2025 | 158329264392025OB000417 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 14/11/2025 | 158329264392025OB000418 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.550,00 |
| 12/11/2025 | 158329264392025OB000414 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| 11/11/2025 | 158329264392025NE000058 | Empenho | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 158329264392025NS001027 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 158329264392025NS001022 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 158329264392025NS001023 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 158329264392025NS001020 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 158329264392025NS001019 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2025 | 158329264392025NS001011 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2025 | 158329264392025OB000398 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 30/10/2025 | 158329264392025NS000989 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 158329264392025NS000988 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 158329264392025OB000375 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.570,00 |
| 20/10/2025 | 158329264392025OB000377 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| 15/10/2025 | 158329264392025OB000369 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 15/10/2025 | 158329264392025NS000936 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 158329264392025OB000368 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
| 09/10/2025 | 158329264392025OB000361 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 09/10/2025 | 158329264392025OB000362 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 09/10/2025 | 158329264392025NS000909 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 158329264392025NS000902 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 158329264392025NS000901 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 158329264392025NS000894 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 158329264392025NS000890 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 158329264392025NS000887 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 158329264392025OB000353 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 138,66 |
| 29/09/2025 | 158329264392025NS000878 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 158329264392025OB000352 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 26/09/2025 | 158329264392025NS000874 | Liquidação | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 158329264392025OB000349 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | -R$ 2.000,00 |
| 24/09/2025 | 158329264392025OB000331 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.079,90 |
| 24/09/2025 | 158329264392025OB000327 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | -R$ 2.000,00 |
| 24/09/2025 | 158329264392025OB000348 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 22/09/2025 | 158329264392025OB000324 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.890,00 |
| 22/09/2025 | 158329264392025OB000326 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 22/09/2025 | 158329264392025OB000322 | Pagamento | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 22/09/2025 | 158329264392025OB000323 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 22/09/2025 | 158329264392025OB000325 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 19/09/2025 | 158329264392025NS000845 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 158329264392025NS000806 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 158329264392025NS000811 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 158329264392025NS000810 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 158329264392025NS000808 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2025 | 158329264392025NS000802 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | 158329264392025NS000800 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | 158329264392025NS000799 | Liquidação | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | 158329264392025OB000299 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 |
| 20/08/2025 | 158329264392025OB000284 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| 12/08/2025 | 158329264392025NS000716 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2025 | 158329264392025NS000708 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 158329264392025OB000268 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.250,00 |
| 01/08/2025 | 158329264392025OB000269 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.250,00 |
| 25/07/2025 | 158329264392025OB000247 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 25/07/2025 | 158329264392025OB000248 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 22/07/2025 | 158329264392025NS000624 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 158329264392025NS000626 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 158329264392025NS000627 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 158329264392025NS000625 | Liquidação | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 158329264392025NE000048 | Empenho | JAIR VIEIRA DOS SANTOS 26139575818 | SP/SAO ROQUE | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |