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Emenda 0003 / 2025
202543500003 · Emenda Individual - Transferências Especiais · Autor: DELEGADO PAULO BILYNSKYJ (PL / SP) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 4.350.000,00
Dotação atual
R$ 4.350.000,00
Empenhado
R$ 4.350.000,00
Liquidado
R$ 4.306.500,00
Pago
R$ 4.306.500,00
% Executado
99%
Classificação orçamentária
Função: Encargos especiais
Programa: OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA
Ação: TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
Órgão(s): 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 - No Estado de São Paulo | 0EC2 - Transferências Especiais | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Transferências a Municípios | 99 - A DEFINIR | R$ 4.350.000,00 | R$ 4.350.000,00 | R$ 4.306.500,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 15 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.588.950/0001-80 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Município | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | R$ 569.250,00 |
| 45.511.847/0001-79 | MUNICIPIO DE ARACATUBA | Município | SP | ARAÇATUBA | 1 | R$ 321.750,00 |
| 44.959.021/0001-04 | MUNICIPIO DE GUARUJA | Município | SP | GUARUJÁ | 1 | R$ 297.000,00 |
| 44.723.674/0001-90 | MUNICIPIO DE CAPIVARI | Município | SP | CAPIVARI | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.482.840/0001-39 | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | Município | SP | CARAGUATATUBA | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.523.122/0001-63 | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | Município | SP | TABOÃO DA SERRA | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.482.865/0001-32 | MUNICIPIO DE ILHABELA | Município | SP | ILHABELA | 1 | R$ 297.000,00 |
| 44.660.272/0001-93 | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | Município | SP | CORDEIRÓPOLIS | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.523.130/0001-00 | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | Município | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.415.998/0001-96 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | Município | SP | SÃO PEDRO | 1 | R$ 297.000,00 |
| 46.482.857/0001-96 | MUNICIPIO DE UBATUBA | Município | SP | UBATUBA | 1 | R$ 297.000,00 |
| 45.358.249/0001-01 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | Município | SP | SÃO CARLOS | 1 | R$ 297.000,00 |
| 45.739.174/0001-09 | MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO | Município | SP | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 1 | R$ 247.500,00 |
| 68.020.916/0001-47 | MUNICIPIO DE BERTIOGA | Município | SP | BERTIOGA | 1 | R$ 198.000,00 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 4.500,00 |
Documentos de despesa (49) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 170007000012026OB000053 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| 09/02/2026 | 170007000012026NS000117 | Liquidação | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 370003000012025NE000433 | Empenho | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | DF/BRASILIA | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 170007000012025NE000374 | Empenho | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | DF/BRASILIA | R$ 4.397,11 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 170860000012025OB009578 | Pagamento | MUNICIPIO DE ILHABELA | SP/ILHABELA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025NS031404 | Liquidação | MUNICIPIO DE ILHABELA | SP/ILHABELA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB008815 | Pagamento | MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO | SP/AGUAS DE SAO PEDRO | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028145 | Liquidação | MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO | SP/AGUAS DE SAO PEDRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008751 | Empenho | MUNICIPIO DE ILHABELA | SP/ILHABELA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE009459 | Empenho | MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO | SP/AGUAS DE SAO PEDRO | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 170860000012025OB006860 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS021835 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE005888 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004995 | Pagamento | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | SP/CARAGUATATUBA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004988 | Pagamento | MUNICIPIO DE UBATUBA | SP/UBATUBA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004993 | Pagamento | MUNICIPIO DE GUARUJA | SP/GUARUJA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004986 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | SP/SAO CARLOS | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004997 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 321.750,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004996 | Pagamento | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | SP/ITAPECERICA DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004992 | Pagamento | MUNICIPIO DE ARACATUBA | SP/ARACATUBA | R$ 0,00 | R$ 321.750,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004994 | Pagamento | MUNICIPIO DE BERTIOGA | SP/BERTIOGA | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004987 | Pagamento | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | SP/CORDEIROPOLIS | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004989 | Pagamento | MUNICIPIO DE CAPIVARI | SP/CAPIVARI | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004990 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | SP/SAO PEDRO | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004991 | Pagamento | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | SP/TABOAO DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004429 | Empenho | MUNICIPIO DE CAPIVARI | SP/CAPIVARI | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004544 | Empenho | MUNICIPIO DE UBATUBA | SP/UBATUBA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019253 | Liquidação | MUNICIPIO DE BERTIOGA | SP/BERTIOGA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019336 | Liquidação | MUNICIPIO DE ARACATUBA | SP/ARACATUBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019254 | Liquidação | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | SP/CARAGUATATUBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004432 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 321.750,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004539 | Empenho | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | SP/TABOAO DA SERRA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004624 | Empenho | MUNICIPIO DE ARACATUBA | SP/ARACATUBA | R$ 321.750,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004537 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | SP/SAO CARLOS | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004547 | Empenho | MUNICIPIO DE GUARUJA | SP/GUARUJA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004428 | Empenho | MUNICIPIO DE BERTIOGA | SP/BERTIOGA | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019288 | Liquidação | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | SP/TABOAO DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004430 | Empenho | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | SP/CARAGUATATUBA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004625 | Empenho | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | SP/CORDEIROPOLIS | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004534 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | SP/SAO PEDRO | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019206 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | SP/SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019362 | Liquidação | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | SP/CORDEIROPOLIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019225 | Liquidação | MUNICIPIO DE CAPIVARI | SP/CAPIVARI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019282 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | SP/SAO CARLOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004457 | Empenho | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | SP/ITAPECERICA DA SERRA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019100 | Liquidação | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | SP/ITAPECERICA DA SERRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019266 | Liquidação | MUNICIPIO DE UBATUBA | SP/UBATUBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019295 | Liquidação | MUNICIPIO DE GUARUJA | SP/GUARUJA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019148 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | SP/SAO PEDRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |