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| 16/06/2025 | 158749264392025DF800097 | Pagamento | SYSTEM SEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 2.602,53 |
| 16/06/2025 | 158154264392025OB002316 | Pagamento | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SP/SOROCABA | R$ 0,00 | R$ 486.930,11 |
| 16/06/2025 | 158749264392025DF800079 | Pagamento | VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 1.623,37 |
| 16/06/2025 | 158582264392025OB000294 | Pagamento | CONSANI ENGENHARIA LTDA | SP/AVARE | R$ 0,00 | R$ 43.612,96 |
| 16/06/2025 | 158749264392025DF800090 | Pagamento | VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 999,44 |
| 16/06/2025 | 158154264392025OB002315 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.962,68 |
| 16/06/2025 | 158582264392025DR800043 | Pagamento | CONSANI ENGENHARIA LTDA | SP/AVARE | R$ 0,00 | R$ 1.786,00 |
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| 12/06/2025 | 158364264392025NS000748 | Liquidação | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | SP/CAMPINAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 158364264392025NS000747 | Liquidação | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | SP/CAMPINAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 04/06/2025 | 158364264392025OB000371 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 523,81 |
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| 30/05/2025 | 158749264392025NS000496 | Liquidação | SIGMA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PR/CORNELIO PROCOPIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 16/05/2025 | 158364264392025OB000306 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 65,76 |
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| 14/05/2025 | 158364264392025DF800068 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 1.308,12 |
| 14/05/2025 | 158748264392025DF800101 | Pagamento | MACO STEEL PRODUTOS EM FERRO E ACO LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 1.549,08 |
| 14/05/2025 | 158364264392025DF800075 | Pagamento | AGGE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | SP/SUZANO | R$ 0,00 | R$ 1.507,27 |
| 14/05/2025 | 158364264392025DF800061 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 124,29 |
| 09/05/2025 | 158582264392025NS000527 | Liquidação | CONSANI ENGENHARIA LTDA | SP/AVARE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 158364264392025NS000494 | Liquidação | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALT | SP/SALTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 158364264392025NS000492 | Liquidação | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | SP/CAMPINAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 158584264392025OB000111 | Pagamento | FRONT COMERCIAL LTDA | SC/BLUMENAU | R$ 0,00 | R$ 1.724,39 |
| 30/04/2025 | 158364264392025NS000435 | Liquidação | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 158364264392025NS000491 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | -R$ 65,76 |
| 30/04/2025 | 158364264392025NS000442 | Liquidação | AGGE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | SP/SUZANO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 158364264392025NS000490 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | -R$ 1.118,05 |
| 29/04/2025 | 158364264392025NS000433 | Liquidação | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 158154264392025NS004847 | Liquidação | P2B ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 158749264392025OB000140 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 352,18 |
| 28/04/2025 | 158749264392025OB000141 | Pagamento | SIGMA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PR/CORNELIO PROCOPIO | R$ 0,00 | R$ 22.064,56 |
| 28/04/2025 | 158749264392025OB000136 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 866,70 |
| 28/04/2025 | 158749264392025OB000137 | Pagamento | VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 14.108,79 |
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| 28/04/2025 | 158749264392025OB000134 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 574,75 |
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| 25/04/2025 | 158364264392025NS000414 | Liquidação | NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA | SP/SALTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 158749264392025OB000133 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.460,54 |
| 25/04/2025 | 158749264392025OB000131 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.086,68 |
| 25/04/2025 | 158364264392025NS000419 | Liquidação | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 158584264392025NS000273 | Liquidação | FRONT COMERCIAL LTDA | SC/BLUMENAU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2025 | 158584264392025OB000087 | Pagamento | C CONNECT UP SOLUCOES EM REDES LTDA | PR/SAO JOSE DOS PINHAIS | R$ 0,00 | R$ 466,00 |
| 22/04/2025 | 158584264392025OB000093 | Pagamento | DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA | PR/PALMEIRA | R$ 0,00 | R$ 533,79 |
| 22/04/2025 | 158584264392025OB000091 | Pagamento | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 4.671,91 |
| 22/04/2025 | 158584264392025OB000092 | Pagamento | VOLTCOM DO BRASIL LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 15.780,00 |
| 22/04/2025 | 158584264392025OB000090 | Pagamento | QUARKX SERVICOS E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | RS/PORTO ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 9.990,00 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000212 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.118,05 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000216 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.851,63 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000207 | Pagamento | NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA | SP/SALTO | R$ 0,00 | R$ 8.376,92 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000213 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 65,76 |
| 17/04/2025 | 158582264392025OB000157 | Pagamento | CONSANI ENGENHARIA LTDA | SP/AVARE | R$ 0,00 | R$ 34.689,63 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000205 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.117,00 |
| 17/04/2025 | 158750264392025OB000128 | Pagamento | DENTECK LTDA | MS/MUNDO NOVO | R$ 0,00 | R$ 3.417,64 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000214 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 980,50 |
| 17/04/2025 | 158154264392025OB001342 | Pagamento | CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 60.639,67 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000209 | Pagamento | ENGELINK LTDA. | PR/CURITIBA | R$ 0,00 | R$ 15.082,40 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000204 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 11.285,01 |
| 17/04/2025 | 158364264392025OB000210 | Pagamento | NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA | SP/SALTO | R$ 0,00 | R$ 4.435,81 |
| 16/04/2025 | 158364264392025DF800055 | Pagamento | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | SP/SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 0,00 | R$ 195,53 |