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Emenda 0006 / 2024

202443080006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ANY ORTIZ (CIDADANIA / RS) · Deputado Federal

Dotação inicial
R$ 250.000,00
Dotação atual
R$ 250.000,00
Empenhado
R$ 249.994,11
Liquidado
R$ 169.494,11
Pago
R$ 169.494,11
% Executado
68%

Classificação orçamentária

Função: Defesa nacional

Programa: DEFESA NACIONAL

Ação: APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA

Órgão(s): 52000 - Ministério da Defesa

Localidade (Portal): RIO GRANDE DO SUL (UF)

RP: 6 - Emendas Individuais

Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "RIO GRANDE DO SUL (UF)"

LocalizadorAçãoGNDModalidadeDotação atualEmpenhadoPago
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul21A0 - Aprestamento das Forças - Manutenção da prontidão e da capacidade operativa4 - Investimentos90 - Aplicações DiretasR$ 250.000,00R$ 249.994,11R$ 169.494,11

Favorecidos (Portal da Transparência) 9 recipientes

CNPJ/CPFNomeNaturezaUFMunicípioPagamentosTotal recebido
45.136.243/0001-90SM FACILITIES LTDASociedade Empresária LimitadaGONOVA GLÓRIA2R$ 134.700,00
19.216.813/0001-41SOLUPESS COMERCIAL LTDASociedade Empresária LimitadaSPCOTIA1R$ 76.400,00
17.213.130/0001-05ASTRUM LATINA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDASociedade Empresária LimitadaSPSÃO PAULO1R$ 23.465,00
46.198.080/0001-32LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDASociedade Empresária LimitadaRSCORONEL BICACO1R$ 8.016,00
46.344.050/0001-97SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDASociedade Empresária LimitadaSCBLUMENAU1R$ 4.699,94
44.258.379/0001-00LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDASociedade Empresária LimitadaPRWENCESLAU BRAZ1R$ 1.150,00
39.972.025/0001-92MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDASociedade Empresária LimitadaSPSÃO PAULO1R$ 899,77
05.963.990/0001-87FABRICIO PEREIRA JAIMEEmpresário (Individual)RSCACHOEIRA DO SUL1R$ 550,00
20.784.313/0001-95RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDASociedade Empresária LimitadaRSFREDERICO WESTPHALEN1R$ 113,40

Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI

DataDocumentoFaseFavorecidoUF/Mun.EmpenhadoPago
25/03/2025160367000012025OB000111PagamentoSM FACILITIES LTDAGO/NOVA GLORIAR$ 0,00R$ 80.500,00
06/03/2025160367000012025NS000205LiquidaçãoSM FACILITIES LTDAGO/NOVA GLORIAR$ 0,00R$ 0,00