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Emenda 0004 / 2024

202443080004 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ANY ORTIZ (CIDADANIA / RS) · Deputado Federal

Dotação inicial
R$ 2.000.000,00
Dotação atual
R$ 4.400.000,00
Empenhado
R$ 1.969.082,77
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%

Classificação orçamentária

Função: Saúde

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde

Localidade (Portal): RIO GRANDE DO SUL (UF)

RP: 6 - Emendas Individuais

Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "RIO GRANDE DO SUL (UF)"

LocalizadorAçãoGNDModalidadeDotação atualEmpenhadoPago
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes99 - A DEFINIR | 90 - Aplicações Diretas | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins LucrativosR$ 4.400.000,00R$ 1.969.082,77R$ 0,00

Favorecidos (Portal da Transparência) 4 recipientes

CNPJ/CPFNomeNaturezaUFMunicípioPagamentosTotal recebido
155001HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRESem informaçãoRSPORTO ALEGRE2R$ 525.474,07
92.815.000/0001-68IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGREFundação PrivadaRSPORTO ALEGRE1R$ 323.350,57
92.238.914/0001-03ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURAAssociação PrivadaRSPELOTAS1R$ 161.900,00
03.001.096/0001-09NACON ENGENHARIA LTDASociedade Empresária LimitadaRSPORTO ALEGRE2R$ 156.167,88

Convênios (2)

ConvenenteObjetoLocalidadePublicaçãoValor
961713IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGREAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDERIO GRANDE DO SUL (UF)24/12/2024R$ 500.000,00
958911ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDERIO GRANDE DO SUL (UF)18/12/2024R$ 200.000,00

Documentos de despesa (31) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI

DataDocumentoFaseFavorecidoUF/Mun.EmpenhadoPago
12/06/2026257001000012026OB047071PagamentoIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRRS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 323.350,57
11/06/2026257001000012026NS113016LiquidaçãoIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRRS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
16/04/2026155001152752026DF817128PagamentoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 8.700,78
15/04/2026155001152752026DF815932PagamentoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 2.283,32
27/03/2026155001152752026DR800289PagamentoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 11.154,84
27/03/2026155001152752026OB014976PagamentoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 134.028,94
18/03/2026155001152752026NS032544LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
02/03/2026155001152752026GR800106PagamentoHOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRERS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 44.421,13
26/01/2026155001152752026GR800033PagamentoHOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRERS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 481.052,94
23/01/2026155001152752026NS008402LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
23/01/2026155001152752026NS008404LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
23/01/2026155001152752026GR000001PagamentoHOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRERS/PORTO ALEGRER$ 0,00-R$ 44.421,13
23/01/2026155001152752026GR800032PagamentoHOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRERS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 44.421,13
20/01/2026155001152752026NS006287LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
30/12/2025155001152752025NS141367LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
30/12/2025155001152752025NS141362LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
30/12/2025155001152752025NS141365LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
30/12/2025155001152752025NS141370LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
30/12/2025155001152752025NS141372LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
19/12/2025155001152752025NS138478LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
24/11/2025155001152752025NS125197LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
27/10/2025155001152752025NS114555LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
24/09/2025155001152752025NS102181LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
18/08/2025155001152752025NS086945LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
12/08/2025155001152752025NS084056LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
12/08/2025155001152752025NS084055LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
12/08/2025155001152752025NS084459LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
31/07/2025155001152752025NS079014LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
31/07/2025155001152752025NS079018LiquidaçãoNACON ENGENHARIA LTDARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00
25/06/2025257001000012025OB021204PagamentoASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURARS/PELOTASR$ 0,00R$ 161.900,00
24/06/2025257001000012025NS061150LiquidaçãoASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURARS/PELOTASR$ 0,00R$ 0,00