| 23/06/2026 | 153061152282026NS006252 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 153061152282026OB009433 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 26/05/2026 | 153061152282026NS005199 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 153061152282026OB008933 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 29/04/2026 | 153061152282026OB008813 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 28/04/2026 | 153061152282026NS004194 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 153061152282026NS004025 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 153061152282026OB008317 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 24/03/2026 | 153061152282026NS003146 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 153061152282026OB006433 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 27/02/2026 | 153061152282026NS002484 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 153061152282026NS002355 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800642 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 86,78 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800509 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 35,47 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800431 | Pagamento | VINCI AIRPORTS DO BRASIL - PARTICIPACOES LTDA. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 7,43 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800432 | Pagamento | SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 7,11 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800510 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 36,16 |
| 13/02/2026 | 153061152282026DF800641 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 85,14 |
| 03/02/2026 | 153061152282026OB003565 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 03/02/2026 | 153061152282026OB003564 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 26/01/2026 | 153061152282026NS000706 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 153061152282026NS000693 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 153061152282026OB000123 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 7.111,47 |
| 13/01/2026 | 153061152282026OB000116 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 13/01/2026 | 153061152282026OB000117 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 13/01/2026 | 153061152282026OB000118 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 16/12/2025 | 153061152282025NS017599 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 153061152282025NS017076 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 153061152282025OB018577 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 02/12/2025 | 153061152282025OB018578 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 02/12/2025 | 153061152282025OB018576 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 10.350,00 |
| 25/11/2025 | 153061152282025NS016143 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 153061152282025NS016039 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 153061152282025NS016029 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802963 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 20,73 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802940 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 28,20 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802968 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 11,75 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802961 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 15,22 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802871 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4,19 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802842 | Pagamento | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 3,66 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802917 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 3.171,80 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802942 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 95,60 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802941 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 36,53 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802862 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 4,26 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802869 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 4,81 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802840 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 4,81 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802967 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 44,27 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802841 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3,71 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802943 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 49,76 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802962 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 39,84 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802868 | Pagamento | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | PE/RECIFE | R$ 0,00 | R$ 7,29 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802939 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 106,25 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802870 | Pagamento | FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | RS/PORTO ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 4,22 |
| 14/11/2025 | 153061152282025DF802901 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 41,96 |
| 12/11/2025 | 153061152282025OB017810 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 12/11/2025 | 153061152282025OB017807 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
| 12/11/2025 | 153061152282025OB017808 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| 03/11/2025 | 153061152282025NS014268 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 153061152282025NS014202 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 153061152282025OB017140 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 1.248,42 |
| 29/10/2025 | 153061152282025OB017139 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 7.591,76 |
| 23/10/2025 | 153061152282025NS013890 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - FORTALECENDO A EDUCACAO | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802696 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 13,83 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802736 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 24,07 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802599 | Pagamento | VINCI AIRPORTS DO BRASIL - PARTICIPACOES LTDA. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 3,12 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802739 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 107,43 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802683 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 30,94 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802645 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 6.598,23 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802579 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S | MG/CONFINS | R$ 0,00 | R$ 2,37 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802581 | Pagamento | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 3,66 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802682 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 56,18 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802595 | Pagamento | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 3,66 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802580 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 2,40 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802681 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 10,03 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802598 | Pagamento | SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 3,37 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802594 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 12,02 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802582 | Pagamento | ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 3,59 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802740 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 33,20 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802596 | Pagamento | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2,18 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802597 | Pagamento | SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 3,44 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802737 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 134,82 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802738 | Pagamento | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 74,25 |
| 15/10/2025 | 153061152282025DF802695 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 44,76 |
| 14/10/2025 | 153061152282025NS013186 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 153061152282025NS013194 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 153061152282025OB016417 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 02/10/2025 | 153061152282025OB016412 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.626,56 |
| 02/10/2025 | 153061152282025OB016413 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 49.420,47 |
| 02/10/2025 | 153061152282025OB016416 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 5.572,04 |
| 02/10/2025 | 153061152282025OB016418 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| 24/09/2025 | 153061152282025NS012152 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 153061152282025NS012153 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | 153061152282025NS011948 | Liquidação | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 153061152282025OB016116 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 9.750,36 |
| 18/09/2025 | 153061152282025OB016117 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 6.519,93 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802258 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 162,88 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802353 | Pagamento | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | SP/BARUERI | R$ 0,00 | R$ 67,87 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802354 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 8,83 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802428 | Pagamento | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | SP/GUARULHOS | R$ 0,00 | R$ 3,92 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802447 | Pagamento | FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | RS/PORTO ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 3,95 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802449 | Pagamento | SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A. | -1/S/I | R$ 0,00 | R$ 3,37 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802259 | Pagamento | GOL LINHAS AEREAS S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 21,20 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802448 | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3,99 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802446 | Pagamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RJ/RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 4,81 |
| 17/09/2025 | 153061152282025DF802335 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 3.707,54 |
| 16/09/2025 | 153061152282025NS011741 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2025 | 153061152282025OB015714 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 4.350,40 |
| 01/09/2025 | 153061152282025OB015662 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 102.808,29 |
| 01/09/2025 | 153061152282025OB015660 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 |
| 01/09/2025 | 153061152282025OB015659 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 01/09/2025 | 153061152282025OB015661 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 3.383,71 |
| 28/08/2025 | 153061152282025NS010967 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2025 | 153061152282025NS010971 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2025 | 153061152282025NS010826 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - CPA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 153061152282025NS010590 | Liquidação | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 153061152282025NS010627 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 153061152282025OB015447 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 16.279,59 |
| 18/08/2025 | 153061152282025DF802061 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 4.166,22 |
| 15/08/2025 | 153061152282025OB015362 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 1.684,55 |
| 12/08/2025 | 153061152282025OB015309 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 57.767,88 |
| 12/08/2025 | 153061152282025OB015310 | Pagamento | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 1.347,40 |
| 12/08/2025 | 153061152282025OB015308 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 1.901,30 |
| 12/08/2025 | 153061152282025OB015304 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| 11/08/2025 | 153061152282025NS010131 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | 153061152282025NS010104 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 153061152282025NS009314 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 153061152282025NS009321 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 153061152282025NS009312 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 153061152282025NS009315 | Liquidação | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PA/BELEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 153061152282025NS009239 | Liquidação | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 153061152282025NS009240 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 153061152282025OB014658 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 64.914,68 |
| 21/07/2025 | 153061152282025OB014638 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | -R$ 64.914,68 |
| 17/07/2025 | 153061152282025OB014601 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 2.136,52 |
| 17/07/2025 | 153061152282025OB014602 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 64.914,68 |
| 17/07/2025 | 153061152282025DF801746 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 10.137,17 |
| 03/07/2025 | 153061152282025NS008479 | Liquidação | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 153061152282025OB014124 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 25/06/2025 | 153061152282025OB014093 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | -R$ 157.949,23 |
| 25/06/2025 | 153061152282025OB014115 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 157.949,23 |
| 23/06/2025 | 153061152282025OB014063 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 5.198,55 |
| 23/06/2025 | 153061152282025OB014064 | Pagamento | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 157.949,23 |
| 18/06/2025 | 153061152282025NS007857 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 153061152282025NS007451 | Liquidação | MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | AM/MANAUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 153061152282025OB013545 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 21/05/2025 | 153061152282025NS006535 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 153061152282025OB012678 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 24/04/2025 | 153061152282025NS005168 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2025 | 153061152282025OB012400 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | DF/BRASILIA | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 28/03/2025 | 153061152282025NS004222 | Liquidação | EMENDA 2024 - PATRUS - GHENTE-CIDADE | MG/JUIZ DE FORA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |