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Emenda 0012 / 2021

202128610012 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD / RS) · Deputado Federal

Dotação inicial
R$ 1.340.553,00
Dotação atual
R$ 1.589.874,00
Empenhado
R$ 1.589.874,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%

Classificação orçamentária

Função: Saúde

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde

Localidade (Portal): MÚLTIPLO

RP: 6 - Emendas Individuais

Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"

Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).

LocalizadorAçãoGNDModalidadeDotação atualEmpenhadoPago
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde4 - Investimentos50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a FundoR$ 1.589.874,00R$ 1.589.874,00R$ 0,00

Favorecidos (Portal da Transparência) 3 recipientes

CNPJ/CPFNomeNaturezaUFMunicípioPagamentosTotal recebido
04.994.418/0001-12ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVAAssociação PrivadaRSPORTO ALEGRE2R$ 1.000.000,00
00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SASociedade de Economia MistaDFBRASÍLIA1R$ 249.321,00
91.616.805/0001-10HOSPITAL SAO JOAO BATISTAAssociação PrivadaRSNOVA PRATA1R$ 240.008,63

Convênios (2)

ConvenenteObjetoLocalidadePublicaçãoValor
918406ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDERIO GRANDE DO SUL (UF)17/11/2021R$ 1.000.000,00
916400HOSPITAL SAO JOAO BATISTAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDERIO GRANDE DO SUL (UF)29/10/2021R$ 440.553,00

Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI

DataDocumentoFaseFavorecidoUF/Mun.EmpenhadoPago
07/05/2025257001000012025OB013512PagamentoASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 336.000,00
07/05/2025257001000012025NS046115LiquidaçãoASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVARS/PORTO ALEGRER$ 0,00R$ 0,00