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Documento 540007000012026OB000007

Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto · MINISTERIO DO TURISMO

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 694.282,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202441160005 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: MARCEL VAN HATTEM · Múltiplo

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Comércio e serviços

Subfunção: Turismo

Programa: TURISMO, ESSE E O DESTINO

Ação: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios

Possui convênio: SIM

Favorecido

MUNICIPIO DE MORRO REUTER (94.707.627/0001-20)

MORRO REUTER/RS · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
20/01/2026PagamentoR$ 0,00R$ 694.282,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
31/07/2024Empenho540007000012024NE000533Ministério do Turismo - Unidades com vínculo diretoContribuições694.282,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 18

DataFaseCódigoResumidoEspécie
03/07/2024Liquidação530012000012024NS0052652024NS005265
03/07/2024Empenho530012000012024NE0013842024NE001384Não se aplica
03/07/2024Empenho530012000012024NE0013892024NE001389Não se aplica
05/07/2024Pagamento530012000012024OB0012182024OB001218Original
12/07/2024Empenho530012000012024NE0014522024NE001452Não se aplica
17/07/2024Liquidação530012000012024NS0056932024NS005693
18/07/2024Pagamento530012000012024OB0012972024OB001297Original
31/07/2024Empenho540005000012024NE0005772024NE000577Não se aplica
31/07/2024Empenho540007000012024NE0005332024NE000533Não se aplica
12/08/2024Empenho540005000012024NE0005912024NE000591Não se aplica
12/08/2024Empenho540007000012024NE0005462024NE000546Não se aplica
06/09/2024Empenho530012000012024NE0017352024NE001735Não se aplica
07/10/2024Liquidação540005000012024NS0005632024NS000563
09/10/2024Pagamento540005000012024OB0002272024OB000227Original
22/10/2024Liquidação540005000012024NS0005952024NS000595
22/10/2024Pagamento540005000012024OB0002422024OB000242Original
22/10/2024Liquidação540005000012024NS0005962024NS000596
22/10/2024Pagamento540005000012024OB0002402024OB000240Original