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Documento 540007000012025OB000028

Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto · MINISTERIO DO TURISMO

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 306.686,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2022 · 202241090021 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: JOSE RICARDO · APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Comércio e serviços

Subfunção: Turismo

Programa: A HORA DO TURISMO

Ação: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios

Possui convênio: SIM

Favorecido

MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT (04.243.978/0001-35)

BENJAMIN CONSTANT/AM · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
21/03/2025PagamentoR$ 0,00R$ 306.686,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
31/08/2022Empenho540007000012022NE000152Ministério do Turismo - Unidades com vínculo diretoContribuições306.686,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 15

DataFaseCódigoResumidoEspécie
23/08/2022Empenho540005000012022NE0001392022NE000139Não se aplica
24/08/2022Empenho540007000012022NE0001442022NE000144Não se aplica
31/08/2022Empenho540007000012022NE0001522022NE000152Não se aplica
31/08/2022Empenho540005000012022NE0001422022NE000142Não se aplica
25/10/2022Liquidação540005000012022NS0002832022NS000283
26/10/2022Pagamento540005000012022OB8001252022OB800125Original
31/12/2022Liquidação540005000012022NS0003592022NS000359
31/12/2022Liquidação540007000012022NS0063482022NS006348
31/12/2022Liquidação540007000012022NS0063472022NS006347
08/02/2023Liquidação540005000012023NS0000072023NS000007
09/02/2023Pagamento540005000012023OB8000092023OB800009Original
13/02/2023Pagamento540005000012023OB8000122023OB800012Estorno / Cancelamento
15/02/2023Pagamento540005000012023OB8000152023OB800015Original
12/09/2024Liquidação540005000012024NS0005352024NS000535
13/09/2024Pagamento540005000012024OB0002162024OB000216Original