Documento 540007000012021NE000132
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto · MINISTERIO DO TURISMO
Valor empenhado
R$ 1.259.694,61
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2021 · 202139300015 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CARLOS JORDY · APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Código resumido (API): 2021NE000132
Função: Comércio e serviços
Subfunção: Turismo
Programa: A HORA DO TURISMO
Ação: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Contribuições
Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios
Possui convênio: SIM
Favorecido
MUNICIPIO DE SAO GONCALO (28.636.579/0001-00)
SAO GONCALO/RJ · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Empenho | R$ 1.259.694,61 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 5 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Liquidação | 540007000012024NS002771 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Contribuições | 0,00 |
| 31/12/2021 | Liquidação | 540007000012021NS007193 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Múltiplo | 0,00 |
| 18/11/2025 | Liquidação | 540007000012025NS002745 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Contribuições | 0,00 |
| 22/10/2024 | Pagamento | 540007000012024OB000306 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Contribuições | 574.042,00 |
| 19/11/2025 | Pagamento | 540007000012025OB000481 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Contribuições | 1.259.694,61 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 3
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Liquidação | 540007000012021NS007193 | 2021NS007193 | |
| 21/10/2024 | Liquidação | 540007000012024NS002771 | 2024NS002771 | |
| 22/10/2024 | Pagamento | 540007000012024OB000306 | 2024OB000306 | Original |