Documento 540005000012025OB000140
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto · MINISTERIO DO TURISMO
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 10.491,69
Fases registradas
1
Emenda de origem
2017 · 201729270006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DELEGADO WALDIR · APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Múltiplo
Elemento de despesa: Múltiplo
Modalidade de aplicação: Múltiplo
Possui convênio: NÃO
Favorecido
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 10.491,69 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | Empenho | 540005000012017NE800171 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.414,00 |
| 04/08/2025 | Empenho | 540005000012025NE000104 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.574,48 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 11
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | Empenho | 540007000012017NE800108 | 2017NE800108 | ORIGINAL |
| 06/12/2017 | Empenho | 540005000012017NE800171 | 2017NE800171 | ORIGINAL |
| 31/12/2017 | Liquidação | 540007000012017NS009318 | 2017NS009318 | |
| 31/12/2017 | Liquidação | 540005000012017NS000273 | 2017NS000273 | |
| 04/05/2018 | Liquidação | 540007000012018NS001510 | 2018NS001510 | |
| 04/05/2018 | Pagamento | 540007000012018OB800605 | 2018OB800605 | Original |
| 15/05/2019 | Liquidação | 540007000012019NS002230 | 2019NS002230 | |
| 16/05/2019 | Pagamento | 540007000012019OB800428 | 2019OB800428 | Original |
| 28/10/2019 | Liquidação | 540007000012019NS007304 | 2019NS007304 | |
| 27/11/2019 | Pagamento | 540007000012019OB802187 | 2019OB802187 | Original |
| 24/12/2019 | Pagamento | 540007000012019OB802826 | 2019OB802826 | Original |