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Documento 257001000012025OB007292

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 1.166.000,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202444270003 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: MAURICIO DO VOLEI · INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Atenção básica

Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (14.444.600/0001-53)

SAO TOMAS DE AQUINO/MG · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
10/03/2025PagamentoR$ 0,00R$ 1.166.000,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
29/12/2024Empenho257001000012024NE516125Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoContribuições1.166.000,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 9

DataFaseCódigoResumidoEspécie
23/04/2024Empenho257001000012024NE4603252024NE460325Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4603242024NE460324Não se aplica
23/04/2024Empenho257001000012024NE4603232024NE460323Não se aplica
17/06/2024Pagamento257001000012024OB0169372024OB016937Original
17/06/2024Liquidação257001000012024NS0844482024NS084448
24/06/2024Liquidação257001000012024NS0866162024NS086616
24/06/2024Liquidação257001000012024NS0866222024NS086622
25/06/2024Pagamento257001000012024OB0177042024OB017704Original
25/06/2024Pagamento257001000012024OB0177062024OB017706Original