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Documento 257001000012025OB003909

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 352.023,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202437050002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: LUCIANO DUCCI · INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Saúde

Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEZAL DO SUL (09.417.876/0001-02)

CAFEZAL DO SUL/PR · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
19/02/2025PagamentoR$ 0,00R$ 352.023,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
30/12/2024Empenho257001000012024NE516777Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoContribuições352.023,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 14

DataFaseCódigoResumidoEspécie
22/04/2024Empenho257001000012024NE4545052024NE454505Não se aplica
22/04/2024Empenho257001000012024NE4545072024NE454507Não se aplica
22/04/2024Empenho257001000012024NE4545042024NE454504Não se aplica
22/04/2024Empenho257001000012024NE4545062024NE454506Não se aplica
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743892024NS074389
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743872024NS074387
17/05/2024Liquidação257001000012024NS0743952024NS074395
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0131382024OB013138Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0131482024OB013148Original
20/05/2024Pagamento257001000012024OB0131532024OB013153Original
22/05/2024Liquidação257001000012024NS0769252024NS076925
23/05/2024Pagamento257001000012024OB0137282024OB013728Original
09/08/2024Empenho257001000012024NE4975342024NE497534Não se aplica
09/08/2024Empenho257001000012024NE4975332024NE497533Não se aplica