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Documento 257001000012025NS016129

Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto · FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202414030002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: LEONARDO MONTEIRO · INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Liquidação

Função: Saúde

Subfunção: Atenção básica

Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Contribuições

Modalidade de aplicação: Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

Possui convênio: NÃO

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (11.303.821/0001-13)

SANTA ROSA DA SERRA/MG · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
07/03/2025LiquidaçãoR$ 0,00R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) que geraram esta liquidação:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
29/12/2024Empenho257001000012024NE516081Ministério da Saúde - Unidades com vínculo diretoContribuições700.000,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 13

DataFaseCódigoResumidoEspécie
15/04/2024Empenho257001000012024NE4472092024NE447209Não se aplica
15/04/2024Empenho257001000012024NE4472082024NE447208Não se aplica
15/04/2024Empenho257001000012024NE4472072024NE447207Não se aplica
15/04/2024Empenho257001000012024NE4472102024NE447210Não se aplica
24/04/2024Empenho257001000012024NE4622812024NE462281Não se aplica
09/05/2024Liquidação257001000012024NS0711272024NS071127
09/05/2024Liquidação257001000012024NS0707392024NS070739
09/05/2024Liquidação257001000012024NS0711602024NS071160
09/05/2024Liquidação257001000012024NS0707382024NS070738
10/05/2024Pagamento257001000012024OB0117792024OB011779Original
10/05/2024Pagamento257001000012024OB0119712024OB011971Original
10/05/2024Pagamento257001000012024OB0117802024OB011780Original
10/05/2024Pagamento257001000012024OB0119832024OB011983Original