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Documento 193002112032025DF800382

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas · DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 1.554,34
Fases registradas
1

Emenda de origem

2024 · 202443670020 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: ERIBERTO MEDEIROS · APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Pagamento

Função: Urbanismo

Subfunção: Assistência comunitária

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Ação: APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO

Grupo de despesa: Investimentos

Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (92.264.472/0001-70)

SAO LOURENCO DO SUL/RS · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
15/01/2025PagamentoR$ 0,00R$ 1.554,34

Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento

Empenho(s) de onde este pagamento saiu:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
04/06/2024Empenho193002112032024NE000247Departamento Nacional de Obras Contra as SecasEquipamentos e Material Permanente26.570,00

Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 13

DataFaseCódigoResumidoEspécie
04/06/2024Empenho193002112032024NE0002462024NE000246Não se aplica
04/06/2024Empenho193002112032024NE0002472024NE000247Não se aplica
04/06/2024Empenho193002112032024NE0002482024NE000248Não se aplica
01/07/2024Empenho193002112032024NE0002782024NE000278Não se aplica
03/07/2024Liquidação193002112032024NS0050492024NS005049
19/07/2024Pagamento193002112032024OB0020242024OB002024Original
22/07/2024Liquidação193002112032024NS0055282024NS005528
30/07/2024Liquidação193002112032024NS0058532024NS005853
31/07/2024Liquidação193002112032024NS0068222024NS006822
02/09/2024Liquidação193002112032024NS0065642024NS006564
14/10/2024Liquidação193002112032024NS0074422024NS007442
21/10/2024Pagamento193002112032024DR8003602024DR800360Original
21/10/2024Pagamento193002112032024OB0027892024OB002789Original