Documento 160348000012026OB000246
Comando do Exército · COMANDO DO EXERCITO
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 1.826,04
Fases registradas
4
Emenda de origem
2025 · 202539450006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: CORONEL CHRISOSTOMO · ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Defesa terrestre
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES
Grupo de despesa: Múltiplo
Elemento de despesa: Múltiplo
Modalidade de aplicação: Múltiplo
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SANA SERVTECH LTDA (08.192.409/0001-69)
HUMAITA/AM · abrir perfil
Fases da despesa (4)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 646,14 |
| 16/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 1.087,49 |
| 16/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 82,58 |
| 16/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 9,83 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 4 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Empenho | 160348000012025NE000286 | Comando do Exército | Material de Consumo | 4.001,96 |
| 11/12/2025 | Empenho | 160348000012025NE000276 | Comando do Exército | Material de Consumo | 35.098,03 |
| 29/09/2025 | Empenho | 160348000012025NE000123 | Comando do Exército | Material de Consumo | 98.271,24 |
| 17/04/2026 | Empenho | 160348000012025NE000275 | Comando do Exército | Material de Consumo | 1.299,44 |