Documento 120631000012026DF800784
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 8,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539940016 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
POLPA NORDESTE COMERCIO LTDA (17.698.441/0001-01)
SANTA RITA/PB · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 8,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 1 documento
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Empenho | 120631000012025NE001978 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 820,80 |