Documento 120060000012025NE001804
Comando da Aeronáutica · FUNDO AERONAUTICO
Valor empenhado
R$ 29.112,50
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202544790008 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: SIMONE MARQUETTO · FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Ensino superior
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
COMERCIAL GAIA LTDA (00.982.449/0001-00)
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Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Empenho | R$ 29.112,50 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 6 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Liquidação | 120060000012026NS004821 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 25/02/2026 | Liquidação | 120060000012026NS003503 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 13/03/2026 | Pagamento | 120060000012026DF800282 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 172,86 |
| 10/03/2026 | Pagamento | 120060000012026OB000644 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 7.684,64 |
| 16/04/2026 | Pagamento | 120060000012026OB001100 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 20.787,39 |
| 17/04/2026 | Pagamento | 120060000012026DF800488 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 467,61 |