Documento 120060000012025NE001742
Comando da Aeronáutica · FUNDO AERONAUTICO
Valor empenhado
R$ 71.452,15
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202544790008 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: SIMONE MARQUETTO · FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Ensino superior
Programa: DEFESA NACIONAL
Ação: FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
L & V FRATELLI LTDA (16.937.870/0001-21)
PIRASSUNUNGA/SP · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Empenho | R$ 71.452,15 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 5 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Liquidação | 120060000012026NS005872 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 17/04/2026 | Liquidação | 120060000012026NS009226 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 16/04/2026 | Pagamento | 120060000012026OB001101 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 26.430,60 |
| 17/04/2026 | Pagamento | 120060000012026DF800560 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 587,51 |
| 17/04/2026 | Pagamento | 120060000012026DF800441 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 381,85 |