COMISSAO DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA NACION
Comissão Câmara dos Deputados · S/PARTIDO / ND · Código: 5020 · Atuação: 2020–2024
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 37.345.956,00
Total empenhado
R$ 36.583.000,33
Total pago
R$ 18.672.183,61
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Emendas (9) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0001 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | CONSTRUCAO DE NAVIOS-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPA 500T) DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 23.773.092,00 | R$ 23.773.091,28 | R$ 5.878.773,56 | 25% |
| 2023 | 0001 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | CONSTRUCAO DE NAVIOS-PATRULHA DE 500 TONELADAS (NPA 500T) DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 100% |
| 2023 | 0004 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO CAFE - OIC (MAPA) OPERACOES ESPECIAIS: GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Exterior | R$ 1.000.000,00 | R$ 333.333,00 | R$ 333.333,00 | 33% |
| 2023 | 0002 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | IMPLANTACAO DO PROJETO FORCAS BLINDADAS DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2023 | 0003 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | AQUISICAO DE CARGUEIRO TATICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS - PROJETO KC-390 DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 98.470,44 | R$ 98.470,44 | 99% |
| 2020 | 0004 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | RELACOES E NEGOCIACOES BILATERAIS POLITICA EXTERNA | Exterior | R$ 2.072.864,00 | R$ 1.978.556,38 | R$ 1.978.556,38 | 96% |
| 2020 | 0001 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | CONSTRUCAO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2020 | 0003 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | AQUISICAO DE CARGUEIRO TATICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS - PROJETO KC-390 DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2020 | 0002 | Emenda de Comissão 8 - Emendas de Comissão | IMPLANTACAO DO PROJETO FORCAS BLINDADAS DEFESA NACIONAL | Nacional | R$ 100.000,00 | R$ 99.549,23 | R$ 83.050,23 | 83% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 23.773.091,28 | R$ 5.878.773,56 | R$ 5.878.773,56 |
| 2023 | 4 | R$ 10.531.803,44 | R$ 10.531.803,44 | R$ 10.531.803,44 |
| 2020 | 4 | R$ 2.278.105,61 | R$ 2.261.606,61 | R$ 2.261.606,61 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 741000000012026DF800840 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.594,88 |
| 13/05/2026 | 741000000012026DF800646 | Pagamento | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.581,67 |
| 13/05/2026 | 741000000012026DF800604 | Pagamento | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.035,83 |
| 13/05/2026 | 741000000012026DF800637 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.141,83 |
| 04/05/2026 | 741000000012026OB000332 | Pagamento | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 370.739,05 |
| 16/04/2026 | 741000000012026OB000306 | Pagamento | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 105.925,44 |
| 10/04/2026 | 741000000012026OB000281 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 138.533,79 |
| 08/04/2026 | 741000000012026NS001141 | Liquidação | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 741000000012026NS001077 | Liquidação | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 741000000012026DF800367 | Pagamento | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 33.538,17 |
| 03/03/2026 | 741000000012026NS000579 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 741000000012026NS000576 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 741000000012026NS000517 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 741000000012026OB000118 | Pagamento | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 321.363,09 |
| 11/02/2026 | 741000000012026DF800185 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 52.004,04 |
| 11/02/2026 | 741000000012026DF800179 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 55.313,39 |
| 02/02/2026 | 741000000012026NS000295 | Liquidação | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 741000000012026OB000068 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 838.210,56 |
| 16/01/2026 | 741000000012026NS000121 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 741000000012026DF800046 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 49.099,35 |
| 14/01/2026 | 741000000012026DF800069 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.950,82 |
| 14/01/2026 | 741000000012026DF800088 | Pagamento | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 33.538,17 |
| 14/01/2026 | 741000000012026DF800058 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 36.270,00 |
| 14/01/2026 | 741000000012026DF800103 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 62.807,91 |
| 31/12/2025 | 741000000012025OB002137 | Pagamento | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 164.871,95 |
| 31/12/2025 | 741000000012025OB002137 | Pagamento | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 156.491,14 |
| 23/12/2025 | 741000000012025OB002132 | Pagamento | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.089.743,55 |
| 23/12/2025 | 741000000012025OB002130 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 951.781,36 |
| 18/12/2025 | 741000000012025NS007340 | Liquidação | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 741000000012025NS007340 | Liquidação | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 741000000012025DF802456 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 34.100,00 |
| 04/12/2025 | 741000000012025OB002027 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 549.630,00 |
| 02/12/2025 | 741000000012025NS006987 | Liquidação | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 741000000012025NS006985 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 741000000012025NS006808 | Liquidação | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802234 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 562,92 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802309 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 274,55 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802238 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 95,95 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802329 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.653,88 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802174 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 670,13 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802173 | Pagamento | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.914,59 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802145 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.350,85 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802203 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 422,19 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802147 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.001,61 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802308 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.983,74 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802353 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.697,30 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802327 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.248,93 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802217 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.982,28 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802235 | Pagamento | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 210,97 |
| 14/11/2025 | 741000000012025DF802318 | Pagamento | SKM ELETRO ELETRONICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.014,64 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 06.219.530/0001-01 | NORTE SHOPPING BRASIL LTDA | RJ | 1 | R$ 5.458.344,10 |
| 32.550.980/0001-92 | TRANSUNIVERSAL PINTURAS E ANTICORROSAO LTDA | RJ | 2 | R$ 5.359.734,97 |
| 01.898.632/0001-87 | PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA | RJ | 1 | R$ 5.056.738,48 |
| 33.798.026/0001-86 | FUNDACAO DE ESTUDOS DO MAR | RJ | 2 | R$ 4.200.000,00 |
| 00.064.702/0001-39 | SKM ELETRO ELETRONICA LTDA | RJ | 1 | R$ 2.773.236,85 |
| 00.064.702/0003-09 | SKM ELETRO ELETRONICA LTDA | RJ | 1 | R$ 2.437.673,85 |
| 11.969.072/0001-68 | GHENOVA BRASIL PROJETOS LTDA. | RJ | 1 | R$ 1.653.153,00 |
| 48.600.191/0001-59 | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | SP | 1 | R$ 1.400.000,00 |
| 06.113.673/0001-34 | HIDROSHIP SERVICOS LTDA | RJ | 2 | R$ 1.077.605,54 |
| 27.816.487/0001-31 | EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | RJ | 1 | R$ 1.027.559,61 |
| 10.315.286/0001-58 | KADOSHI SERVICOS TECNICOS NAVAIS E CIVIS LTDA | RJ | 1 | R$ 762.951,38 |
| EX0900017 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO CAFE OIC | DF | 1 | R$ 333.333,00 |
| 07.689.002/0001-89 | EMBRAER S.A. | SP | 1 | R$ 100.000,00 |
| 09.245.810/0001-82 | CPD CONSTRUCOES LTDA | PR | 1 | R$ 100.000,00 |
| 10.827.182/0001-22 | ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | RJ | 1 | R$ 100.000,00 |
| EXE0FB459 | EMBRAER | — | 1 | R$ 98.978,93 |
| 68.428.994/0001-85 | CALMAR MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | SP | 1 | R$ 37.974,00 |
| 00.503.644/0001-00 | BRASFERMA LTDA | MG | 1 | R$ 31.177,00 |
| 50.692.459/0001-71 | 50.692.459 FRANCISCO JOSE D AMATO | RJ | 1 | R$ 21.000,00 |
| 04.821.081/0001-41 | HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA | SC | 1 | R$ 7.360,00 |
| 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PR | 1 | R$ 3.989,30 |
| 01.844.555/0005-06 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | MG | 1 | R$ 2.029,93 |
| 25.945.031/0001-46 | QUINTINO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | MG | 1 | R$ 520,00 |